Sus clientes envían el pago de las cuentas de deudores abiertas remitiéndose al numero de documento de pedido de cliente, no al numero de la factura. Por lo tanto, el usuario actualiza las parametrizaciones de customizing para que el numero de documento se transfiera como el numero de referencia en el documento contable FI. Que debe considerar al transferir el numero de documento del pedido de cliente como un numero de referencia a contabilidad financiera (FI)?
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