MECI 2014 (Modelo Estandar de Control Interno)

Descrição

MECI 2014
LAURA BENAVIDES
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LAURA BENAVIDES
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Resumo de Recurso

MECI 2014 (Modelo Estandar de Control Interno)
  1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTION
    1. TALENTO HUMANO
      1. LINEAMIENTOS ETICOS
        1. GESTION DE TALENTO HUMANO
        2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
          1. PLANEACION INSTITUCIONAL
            1. GESTIÓN DE PROCESOS
              1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL
                1. INDICADORES DE GESTION
                  1. POLITICAS INTERNAS DE OPERACION
                  2. ADMINISTRACION DEL RIESGO
                    1. POLITICAS
                      1. IDENTIFICACION
                        1. ANÁLISIS Y VALORACION
                      2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
                        1. AUTOEVALUACION
                          1. AUTOEVALUACION DE CONTROL
                            1. AUTOEVALUACION DE GESTION
                            2. AUDITORIA INTERNA
                              1. SITEMAS DE CONTROL INTERNO
                                1. AUDITORIA INTERNA
                                2. MEJORA CONTINUA
                                  1. INSTITUCIONAL
                                    1. POR PROCESOS
                                      1. INDIVIDUAL
                                    2. MODULO DE COMUNICACIÓN E INFORMACION
                                      1. INFORMACION PRIMARIA
                                        1. INFORMACION SECUNDARIA
                                          1. SISTEMAS DE INFROMACION

                                          Semelhante

                                          FASES DE LA AUDITORIA
                                          Noemí Chitupanta
                                          ¿Cuándo procede el crédito fiscal, según la Ley?
                                          Sulie Monzón
                                          Test para gestión de talento humano
                                          CarlosGutiérrez1983
                                          CONTROL INTERNO BOLETIN 3050
                                          Christian Muñoz
                                          NIA 230: Documentación de Auditoria
                                          Marvin MOrelo Tapia
                                          EL MONJE QUE VENDIO FERRARI
                                          marianaya
                                          Auditoria de Sistemas
                                          francisco ortega
                                          AUDITORIA FINANCIERA
                                          Diana Diaz
                                          ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA
                                          Barbara Romero
                                          NIA 300 - Planificación de la Auditoría de Estados Financieros
                                          CARLOS VIVIANO GARCÍA PÉREZ
                                          Actualización del Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional
                                          LEONARDO CABRERA